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催款通知书

时间:2023-06-18 22:36:02 文/张东东 通知北考网www.beiweimall.com

催款通知书1

对方公司名称;

  现就贵司拖欠我司__款一事向贵司致函如下:___年__月__日,贵司与我司签订了《___合同》,双

  方约定,贵司应于__年__月__日支付我司__款__元,余款于__年__月__日之前付清.贵司也曾于__年__月__日支付了部分款项,但从__年__月__日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠__元.贵司行为明显已违约。

  鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于__年__月__日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

  此致!

  ___公司

  __年__月__日

催款通知书2

xxx有限公司:

  现就贵公司拖欠我xxx建筑装饰工程有限公司装修工程款一事,特向贵公司致函如下:

  20xx年5月15日,贵公司与我公司签订了《高科尚都摩卡1#2#楼铝合金线条制作安装工程》,双方约定,贵公司在工程完工后3个月之内完成结算,合同(1)金额为147.4万,合同(2)金额门窗合同安装款:约16万,共计约163万。目前已支付109.7万,余款尚欠53万。另外干挂铝板实际施工面积约为3400平方米,合同面积为1759平方米,超出1641平方米未计算在内,远远超出了我们的垫付能力,希望贵公司尽快支付余款。另外尚有襄阳恒大名都门窗百叶安装工程工费,望一并解决为盼。

  鉴于双方此前的合作关系较好现特致函请贵公司于20xx年12月30日前将所欠款项支付我公司。

  此致

敬礼!

  xxx建筑装饰工程有限公司

  xx年xx月xx日

催款通知书3

xxx(对方名称):

  现就贵方未及时支付我货款(未按时偿还欠款)一事向贵方致函如下:

  20xx年x月x日,贵方与我(或”经协商达成口头协议”)签订了《xxxx合同》。双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于20xx年x月x日偿还欠款xx元)。20xx年x月xx日,我依约将货物交给了贵司,然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款xx元(然而贵方却并未能按约定及时还款,现共欠款xx元)。

  本人认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故特致函请贵方于xx年x月x日前将所欠款项支付我。

  xxx

  20xx年x月xx日

催款通知书4

  至xx年xx月xx日贵司已累计欠我司货款共计人民币xx元,已超过了双方约定之付款期限。

  现我司郑重的请求贵司于xx年xx月xx日之前将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、售后等服务,付诸法律等其他必要之措施。为了我们的长期友好合作,避免造成一些不必要的影响请慎重考虑,谢谢!

  特此函告!

xxx(盖章)

  20xx年10月22日

催款通知书5

xx(对方公司名称):

  贵公司自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止尚欠我公司货款共xx元,根据贵我双方所签署的合同(或约定),贵公司应在xx年xx月xx日付清该款。现贵公司已逾期xx天仍未支付,严重影响了我公司的`资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后xx天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名:xx;开户行:xx;帐号:xxxxxx)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

  故特此通知。

  祝:

  商祺!

xxx公司

  xx年xx月xx日

催款通知书6

  被催告单位:

  住所:

  法定代表人:

  职务:

  年龄:

  电话:

  你单位建设开发的在建项目,按《湖北省雷电灾害防御条例》属于依法必须安装防雷装置的建筑物。对于你单位的行为,我局执法人员多次上门宣传教育,责令你单位停止违法行为,你单位拒不改正。我局于年月日作出( )气罚〖 〗号行政处罚决定书,对你单位罚款。你单位于年月日收到上述行政处罚决定书后,既没有申请行政复议或者提起行政诉讼,也没有在规定的期限内到武汉市气象局缴纳罚款。我局现依据《行政强制法》第五十四条的规定,催告你单位在接到本通知书后十日内到武汉市气象局主动履行行政处罚决定书:1、缴纳罚款;2、加处罚款。对上述催告内容,你单位享有陈述、申辩的权利。如要求陈述、申辩,你单位在收到本通知之日起三日内,向我局提出书面陈述、申辩意见。逾期未提出的,视为放弃此权利。我局将依法向武汉市区人民法院申请强制执行。

  我局地址:

  邮政编码:

  联系人:

  电话:

  (印章)

  年月日

催款通知书7

xxx厂财务部:

  你单位xx年x月x日向我厂订购xxx,货款计金额xxx元,发票号为xxx,该货款至今尚未支付给我厂,影响了我厂资金周转。接到本通知后,请即结算,逾期按银行规定加收x%的罚金。如有特殊情况,望及时和我厂财务部xxx联系。我厂地址:xxx,电话:xxx。

  xxx厂财务部(盖章)

  xx年x月x日

催款通知书8

XX:

  现就贵司拖欠我司XX款一事向贵司致函如下:XXX年XX月XX日,贵司与我司签订了《XXX合同》,双方约定,贵司应于XX年XX月XX日支付我司XX款XX元,余款于XX年XX月XX日之前付清。贵司也曾于XX年XX月XX日支付了部分款项,但从XX年XX月XX日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠XX元。贵司行为明显已违约。

  鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于XX年XX月XX日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

  此致

敬礼!

XXX公司

  XX年XX月XX日

催款通知书9

  对方公司名称:

  现就贵司拖欠我司x款一事向贵司致函如下:x年x月x日,贵司与我司签订了《x合同》,双方约定,贵司应于x年x月x日支付我司x款x元,余款于x年x月x日之前付清。贵司也曾于x年x月x日支付了部分款项,但从x年x月x日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠x元。贵司行为明显已违约。

  鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于x年x月x日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

  此致!

  x公司

x年x月x日

催款通知书10

XXXXXX:

  截止至XXXX年XX月XX日,您向我单位借款余额为XX元,按照您与我单位签订的还款协议规定,现该笔借款已到期,请你抓紧归还或报销,如于XX年XX月XX日未能归还,我单位将于XX年XX月XX日从您的工资收入中扣缴XX元,作为还款,请您认真核对,如有疑问,请及时与公司财务处联系。

  公司财务处:

  联系人:

  联系电话:

  年XX月XX日

催款通知书11

xxx(对方公司名称):

  感谢贵司对我司的支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《xxxx合同》,双方约定,我司在交付产品后x日内,贵司应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,。我司帐户是(户名:xxxx;开户行:xxxx;帐号:xxxx)。

  顺祝

商琪!

  xxxxxx公司

  20xx年xx月xx日

催款通知书12

xxx公司:

  于x年x月x日为止,我公司已为贵公司安装了xxx,货款金额计xxx万元,发票编号为x x x 。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,请即进行结算。

如有特殊情况,请即与我公司xxx联系,手机:xxx邮编:xxx地址:xxx。特此函达

  我公司帐户名称:xxxxxxxxxxx

  开户银行:xxxxxxxxxxx

  帐号:xxxxxxxxxx

  xxx

  xxxx年xx月xx日

催款通知书13

xxx财务部:

  你单位20xx年10月15日向我厂订购xxx,货款计金额xx元,发票号为xxx,该货款至今尚未支付给我厂,影响了我厂资金周转。接到本通知后,请即结算,逾期按银行规定加收10 %的罚金。如有特殊情况,望及时和我厂财务部xxx联系。我厂地址:xxx,电话:xxx。

  xxx(盖章)

  20xx年10月22日

催款通知书14

xxx:

  贵公司自20××年×月×日至20××年×月×日止尚欠我公司货款共元,根据贵我双方所签署的合同(或约定),贵公司应在20××年×月×日付清该款。请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。

  祝:商祺!

xxx公司

  20××年×月×日

催款通知书15

  致: 公司财务部

  贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜:

  货物名称 规格

  数量

  金额

  发货日期

  欠款期

  到期日

  超期天数

  合 计

  备注:1、我公司已是第次向贵公司催款

  2、贵公司已是第次未按协议约定按时结款

  有限公司

  财务部

  年月日

  询证函

  致:

  下列数额出自本公司帐簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数额证明无误”处签章确认;如有不符,请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。

  回函请函寄/传真至

  地址: 邮编:

  传真: 电话:

  (本函仅为复核帐目之用,并非催款结算)

  截止日期:贵公司应欠:元

  上述款项或已结付,仍请及时函复为盼。

  数额证明无误

  签章: 日期:

  数额不符需加说明事项:

  签章: 日期:

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