审报字〔〕号
被审计单位: 卫生院
审计项目:财务收支情况审计
根据年度审计计划安排和相关要求,我局于月由财务审计股牵头内审人员具体负责对卫生院财务收支情况进行了审计,现将审计情况报告如下:
一、基本情况
卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位,财政差额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规,为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务。截止底,离退休人,在职人。
(一) 组织收入执行情况
全年总收入万元,其中:财政补助收入万元,业务收入万元(其中:医疗收入万元、药品收入万元),其他收入万元。
(二) 支出执行情况
实际支出万元,其中:在职人员经费万元,离退休支出万元,公用经费万元(其中:办公费万元,水电费万元,专用材料费万元,购置费万元,维修费万元,业务招待费万元,其他支出万元)。
(三)收支结余情况
本年结余万元,按规定计提专用基金万元,转入事业基金万元、期末待分配结余万元。
二、审计评价
卫生院在县卫生局正确领导下,认真落实科学发展观,以办人民满意的卫生院为根本目标,深化改革,推进创新,规范财务管理和收费行为,为切实减轻农民就医负担做出了实质的贡献。
审计结果表明,卫生院收支两条线执行情况况良好,会计资料较完整地反映了年度财务收支情况,财务管理制度符合内部控制的要求,固定资产管理较为完善。但审计中也发现了一些需要改进的问题。
三、存在问题
(一)收支预算编制不及时、不完善,预算执行力度不够,缺乏有效的监督机制。
(二)经费支出结构不尽合理,收费不够透明,药品器械采购不够规范。
四、审计建议
1、编制部门预算应注重前瞻性与合理性,要做好预算编制的.基础工作,把预算编制与单位实际有机结合,客观预测不确定因素和政策性调整支出对预算编制的影响,合理测算年度内各项收支,根据资金的来源渠道和支出内容,将收支完整纳入单位预算,提高预算编报质量;改进预算编制方法,完善项目支出预算,进一步细化采购预算;充分认识预算的严肃性、权威性,严格执行预算,增强预算约束,不得随意改变资金用途。
2、健全专项资金管理制度,建立规范专项资金管理的长效机制。理顺在预算编制、分配使用、资金拨付、监督检查、绩效评价等各环节的信息沟通及共享机制,建立跟踪问效和反馈机制,对资金使用情况做到事前控制、事中监督、事后问效,实行全过程监督管理。
3、要注重优化经费支出结构,完善相关制度,合理确定公用经费中各项支出的比例及公用经费占总支出的比例,进一步规范财务管理和收费行为,严格药品采购行为管理,进一步减轻农民医疗负担,以提高我县农村卫生事业的可持续发展能力。
**审计局
年 月 日
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